Conheça os motivos, códigos comuns e
estratégias para evitar a rejeição de notas fiscais eletrônicas, simplificando
o processo para empresas
A rejeição de notas fiscais eletrônicas (NF-e) é uma preocupação
frequente no universo empresarial. Este entrave, no entanto, pode ser
facilmente superado na maioria dos casos, dado o rápido diagnóstico do motivo
de recusa e a agilidade na correção, possibilitando a emissão correta da nota.
Ao adentrar no processo de
emissão da NF-e, é essencial obter a autorização da Secretaria de Fazenda
(SEFAZ). Este procedimento, que compreende uma série de etapas de comunicação
entre a SEFAZ e a Receita Federal, é vital para garantir a validade
da nota fiscal.
Entendendo a rejeição
Uma NF-e é rejeitada quando
emitida de maneira errônea, contendo dados inconsistentes, incoerentes ou
incompletos. A SEFAZ, por meio de seu sistema, realiza a rejeição de forma
imediata, fornecendo um código de erro para correção instantânea, conforme
esclarece o Manual de
Orientação do Contribuinte.
A validação da NF-e pode
resultar em três situações distintas:
· Rejeição: a NF-e é descartada,
não sendo armazenada no banco de dados, mas pode ser corrigida e retransmitida;
· Autorização de uso: a NF-e é
armazenada no banco de dados;
· Denegação de uso: a NF-e é
armazenada no banco de dados com esse status nos casos de irregularidade fiscal
do emitente.
Denegação de uso
É fundamental diferenciar
notas fiscais denegadas das rejeitadas. A denegação é motivada pela situação
das empresas envolvidas, não do documento, e pode ocorrer por irregularidades
fiscais do emitente, do destinatário ou quando o destinatário não está
habilitado a operar na UF. A resolução envolve regularizar pendências junto à
SEFAZ.
Principais motivos de rejeição
O extenso Manual de
Orientação do Contribuinte enumera quase 500 razões que podem levar à rejeição
de uma NF-e. Entre os códigos mais comuns, destacam-se:
1. Códigos 207 e
208: CNPJ Inválido
· Descrição: indica CNPJ inválido
do emitente (207) ou destinatário (208).
· Como Evitar: cerificar
cuidadosamente os CNPJs antes da emissão da nota.
2. Código 213: inconsistência com Certificado Digital
· Descrição: CNPJ na nota difere do
cadastrado no certificado digital.
· Como Evitar: confira o CNPJ
cadastrado no certificado digital.
3. Código 220: fim do Prazo de Cancelamento
· Descrição: tentativa de
cancelamento após 24 horas da autorização.
· Como Evitar: estabelecer rotinas
gerenciais para refazer notas fiscais canceladas.
4. Códigos 229 a 234: problemas com a IE
· Descrição: informa falta de
Inscrição Estadual (IE) do emitente ou destinatário.
· Como Evitar: verificar a IE das
empresas envolvidas.
5. Código 327: CFOP Inválido para Devolução de Mercadoria
· Descrição: aponta CFOP inválido
para notas fiscais de devolução.
· Como Evitar: verificar o CFOP
adequado para devoluções.
6. Código 539: duplicidade
· Descrição: Identifica duplicidade
na NF-e com diferença na chave de acesso.
· Como Evitar: Verificar se a nota
fiscal já foi emitida antes de retransmitir.
7. Códigos 602 e 603: discrepância com PIS e Cofins
· Descrição: informa divergência no
total do PIS (602) ou Cofins (603) em relação aos itens sujeitos ao ICMS.
· Como Evitar: verificar os
cálculos de PIS e Cofins.
Estratégias para evitar rejeições
A palavra-chave para evitar
rejeições é organização. Inconsistências nos cadastros de clientes e
fornecedores, além de registros desatualizados, são fontes comuns de rejeição.
Automatizar a emissão de notas fiscais e integrá-las a um sistema de gestão
reduz erros de digitação, enquanto a revisão de dados cadastrais e o
estabelecimento de processos gerenciais são práticas essenciais.
Consultando os códigos de rejeição
Para consulta dos códigos de
rejeição, o Manual de Orientação do Contribuinte, disponível no Portal da Nota
Fiscal Eletrônica, apresenta uma tabela detalhada intitulada "Motivos de Não
Atendimento da Solicitação" nas páginas 118 a 130.
Embora a rejeição de notas
fiscais eletrônicas represente um desafio para as empresas, compreender os
códigos e interpretá-los oferece à administração a oportunidade de corrigir
problemas e garantir a emissão eficiente de futuras notas fiscais.
Fonte: Portal Contábeis
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